工作职责:
1、参与制定公司年度稽核审计计划,根据计划开展内部稽核工作。
2、负责公司IT业务条线相关的合规及内控审计工作。
3、配合外部审计机构及监管部门的检查工作。
4、组织建立及完善相关内控制度及业务流程,提出合理化建议。
任职资格:
1、硕士学历,金融、会计、计算机、信息管理等相关专业背景。
2、5年以上内部审计、稽核或外部审计工作经验,有基金公司、证券公司等金融机构内部审计工作经验者优先,具备信息技术系统审计或IT合规管理相关经验。
3、熟悉基金行业相关法律法规、会计准则和审计规范。具备一定的编程能力(如Python、SQL等),熟悉数据库、AI应用者优先。持有CISA、CISM、PMP、CPA、CIA等相关专业证书者优先。
4、逻辑清晰,具备极强的自我驱动能力和责任心,抗压能力强。
5、具有较强沟通协调及团队协作能力。